为强化审计机关对政府性投资项目的审计监督,今年以来,宿城区审计局外抓规范内强管理,取得了突出成绩。制定了《宿城区审计局关于政府公共工程竣工决算报审资料的规定》发送至相关建设单位,具体规定了建设单位报送资料要求和承诺事项及相关法律责任,有效杜绝了部分单位在工程决算资料的报审上存在的高估冒算、弄虚作假等现象。在本局内部出台了《工程审计操作规程》,详细规定审计程序、内控制度、廉政纪律和质量控制,明确了审计人员和复核人员的法律责任。该局创新工程审计制度并取得初步成效,提高了审计透明度和参与率,强化了审计人员廉洁从审行为,减少了工程项目的审计风险,工作效率明显加快。1-5月份,该局完成投资审计项目 34 个,审计金额达 2亿多元,审计净核减8000余万元,为财政节约大量资金,提出审计意见建议 40多条,为促进建设单位加强管理起到积极作用。
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